加强内部审计 提高预算执行管理
发布日期:2020-06-05 来源:四川省纤维检验局
为提高预算执行管理,加强廉政风险防控,省纤检局于5月25日至6月1日请第三方会计师事务所对单位2019年度财务收支情况进行了审计,6月3日,省纤检局召开审计意见交流会,分管财务副局长吴巧玲主持会议,第三方会计师事务所审计人员、财务科负责人、其余各部门主要负责人及经办人员参加会议。

会上,审计人员就审计中发现的问题从政策制度、财务规范、内部控制、预算执行效果等方面向参会人员作了详细交流。结合审计意见,财务科负责人对2020年会计基础规范工作中的新单据使用、内控信息化平台的推广以及报销附件的规范性作了讲解。
吴巧玲副局长做总结发言并对单位费用报销、款项申请、实物请购验收、请款附件表单等事项的规范性做了进一步强调,要求各部门严格按照单位制度各司其责,加强部门之间沟通协作,努力让我单位2020年预算执行上一个新台阶。


